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——鸿利智汇集团审计监察部职责
审计监察部作为鸿利智汇集团董事会直接领导的企业内部第三方监管机构,将秉承实事求是、客观公正的工作原则,独立于鸿利智汇集团所属本部及下属全资子公司、分公司、控股子公司,具有高度的独立性。部门直接向集团审计委员会汇报工作,是鸿利智汇集团内部企业监督及正道文化推广的中坚力量。
审计监察部下设审计、监察两条线。审计线面向集团所属本部及下属全资子公司、分公司、控股子公司开展审核与监管工作;监察线专职受理集团所属本部及下属全资子公司、分公司、控股子公司员工违规违纪、失职、舞弊贪腐及其它损害公司利益之事项。
 
投诉受理范围:
1、公司员工利用职务便利收受供应商或业务关联方或属下员工回扣、好处费、过节利是(红包)等贪腐行为;
2、公司员工利用职务便利为自己、利害关系人或他人谋取不正当利益等舞弊行为;
3、公司员工涉及贪污、挪用公款、侵占公司资产等严重违规行为;
4、公司员工履职不当,造成浪费或直接造成公司经济损失等行为;
5、其它侵害公司利益、违反公司制度等行为。
 
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